AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY I
Cena kurzu:
... bez DPH: 6.250 Kč/Kurz
... včetně DPH: 7.563 Kč/Kurz
Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior. Cíl semináře Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
... © Český institut interních auditorů, z.s.
AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY I
Téma kurzu: Veřejná správa, Audit, Další právní normy, Počítačové a IT kurzy,
Program kurzu, obsah studia ... Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior. Cíl semináře - Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
- Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému.
- Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
- Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.
Obsah semináře - Metodologie pro interní audit.
- Výklad a použití normativních aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému. - Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti. s výše uvedenými normativními akty. - Audit zadávání veřejných zakázek.
- Význam problematiky VZ, právní rámec. - Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu. - Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně). - Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva. - Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému.
- Základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému. - Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E). - Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS. - Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů. - Audit majetku.
- Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace. - Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy. - Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování. - Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace. - Audit trail
- Metodický a legislativní rámec pro zajištění audit trail. - Metodický a legislativní rámec pro audit trail auditovaných subjektů. - Případová studie – adekvátní audit trail ŘO/ZS. - Audit organizací zřizovaných
- Důvody, druhy a zaměření výkonu auditu organizací zřizovaných. Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ... * webinář VS127 15. 12. - 17. 12.
Obsah kurzu/školení Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior. Cíl semináře
- Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
- Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému.
- Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
- Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.
Obsah semináře - Metodologie pro interní audit.
- Výklad a použití normativních aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému. - Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti. s výše uvedenými normativními akty. - Audit zadávání veřejných zakázek.
- Význam problematiky VZ, právní rámec. - Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu. - Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně). - Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva. - Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému.
- Základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému. - Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E). - Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS. - Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů. - Audit majetku.
- Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace. - Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy. - Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování. - Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace. - Audit trail
- Metodický a legislativní rámec pro zajištění audit trail. - Metodický a legislativní rámec pro audit trail auditovaných subjektů. - Případová studie – adekvátní audit trail ŘO/ZS. - Audit organizací zřizovaných
- Důvody, druhy a zaměření výkonu auditu organizací zřizovaných. Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníAUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY I Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Další naše kurzy a školení
Hledat podobné kurzy: | AUDIT | KLÍČOVÝCH | OBLASTÍ | VEŘEJNÉ | SPRÁVY
Pořadatel kurzu: Český institut interních auditorů, z.s.
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ...dále viz: Český institut interních auditorů, z.s. Dotaz ke kurzu
URL kurzu:
AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY I
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-86248
Sdílet:
G+
|
|