Nástroje a metody řízení pro interní auditory
Cena kurzu:
... bez DPH: 8.200 Kč/Kurz
... včetně DPH: 9.922 Kč/Kurz
Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky něm
... © Český institut interních auditorů, z.s.
Přihláška na kurz & termín:
Nástroje a metody řízení pro interní auditory
Téma kurzu: Audit, Řízení projektů a týmů, Systémy řízení a ISO, Řízení výroby a jakosti,
Přednáší ... Ing. Silvie Goliášová Ing. Silvie Goliášová Silvie Goliášová je absolventkou studijního oboru Veřejná ekonomika a správa na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Po ukončení studia nastoupila na mateřskou katedru Veřejné ekonomiky jako odborná asistentka participující na výuce odborných předmětů a vedení diplomových a bakalářských prací. Specializovala se zejména na územní samosprávu, resp. postavení a fungování obcí v České republice. Od roku 2007 pracuje na Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna na pozici auditora. Provádí interní audity na útvarech Magistrátu města Brna a na Městské policii Brno, poskytuje metodickou a konzultační činnost subjektům na úrovni statutárního města Brna a věnuje se přednáškové činnosti. Jejími oblíbenými auditovanými problematikami jsou uveřejňování smluv v registru smluv a zadávání veřejných zakázek. Aktivně však přistupuje k novým tématům a výzvám, ať už na lokální či celorepublikové úrovni. Její snahou je být pro auditované útvary dobrým mentorem a současně dobrým posluchačem. Ing. Eva Janoušková Ing. Eva Janoušková Kraj Vysočina Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu kraje Vysočina Eva pracuje na Krajském úřadě kraje Vysočina v Jihlavě od roku 2002. Na tomto úřadě zakládala útvar interního auditu a pět let ho vedla. V roce 2007 se stala jedním ze dvou zástupců ředitele krajského úřadu a zároveň ředitelkou sekce. Do sekce, kterou řídí, patří odbory zajišťující ekonomické a kontrolní procesy, procesy v oblasti ICT, odbor dopravy, odbor majetkový a odbor analýz a podpory řízení. Před tím, než zakotvila ve veřejné správě, zastávala různé pozice v oblasti účetnictví a ekonomiky a část svého profesního života působila jako pedagog. V současné době působí také jako předsedkyně Výboru pro audit v organizaci Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace. Eva působila v Radě ČIIA, byla předsedkyní kontrolní komise. Nyní vykonává funkci předsedkyně Komise pro primární systém dohledu v Sekci pro veřejnou správu ČIIA. Ing. Blanka Štefanková Ing. Blanka Štefanková Moravskoslezský kraj Interní auditor Od roku 1992 pracuje Blanka ve veřejné správě především v ekonomických pozicích na různých úrovních řízení. Od roku 2008 svůj pracovní život zasvětila internímu auditu, působí jako interní auditor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Věnuje se lektorské a publikační práci v oblasti ekonomického řízení územních samosprávných celků a jejich zřízených organizací, v oblasti vnitřního kontrolního systému, zejména interního auditu. Působí v Sekci pro veřejnou správu ČIIA. Program kurzu, obsah studia ...Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 Průběžný profesní rozvoj . OBSAH SEMINÁŘE - Základní rámce pro řízení organizace a fungování
interního auditu (COSO, Tři linie obrany). - Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik
v plánování interních auditů. - Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití
pro interní audit. - Řízení kvality, strategické řízení.
- Korporátní řízení, sdílení služeb.
- Měření výkonnosti ve veřejné správě.
- Součástí kurzu budou případové studie.
Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ... * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.
Obsah kurzu/školeníKurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 Průběžný profesní rozvoj . OBSAH SEMINÁŘE - Základní rámce pro řízení organizace a fungování
interního auditu (COSO, Tři linie obrany). - Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik
v plánování interních auditů. - Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití
pro interní audit. - Řízení kvality, strategické řízení.
- Korporátní řízení, sdílení služeb.
- Měření výkonnosti ve veřejné správě.
- Součástí kurzu budou případové studie.
Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníNástroje a metody řízení pro interní auditory Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Další naše kurzy a školení
Hledat podobné kurzy: | Nástroje | metody | řízení | pro | interní | auditory
Pořadatel kurzu: Český institut interních auditorů, z.s.
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ...dále viz: Český institut interních auditorů, z.s. Dotaz ke kurzu
URL kurzu:
Nástroje a metody řízení pro interní auditory
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-82712
Sdílet:
G+
|
Podobné kurzy
Nástroje a metody řízení pro interní auditory
29.05.2024 Praha 2 - Nástroje a metody řízení pro interní auditory Český institut interních auditorů, z.s.
|