Cílem školení je seznámit uživatele programu POHODA s účetními operacemi , které ve Vaší firmě využíváte a prakticky je s Vámi nacvičit s využitím reálných dokladů.
Cílem semináře je nabídnout praktický pohled na vybrané oblasti zákoníku práce, ve kterých dochází často k problémům či chybám. Jde o oblasti, v nichž zpravidla existuje relevantní judikatura vyšších soudních instancí nebo ustálené názory inspektorátů práce či jiných autorit, které se v praxi doporučuje dodržovat.
Cílem semináře je nabídnout praktický pohled na vybrané oblasti zákoníku práce, ve kterých dochází často k problémům či chybám. Jde o oblasti, v nichž zpravidla existuje relevantní judikatura vyšších soudních instancí nebo ustálené názory inspektorátů práce či jiných autorit, které se v praxi doporučuje dodržovat.
Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH. * TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady): • porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně, • fikce dodání zboží a poskytnu
Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH. * TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady): • porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně, • fikce dodání zboží a poskytnu
Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví ) podnikatelům , živnostníkům . V kurzu se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence , jak se evidují příjmy a výdaje , které příjmy a výdaje jsou daňově uznatelné x neuznatelné , získáte informace o tom, co je potřeba evidovat a na co si dát pozor .
Po absolvování semináře budete rozumět systému podvojného účetnictví z pohledu nejen teorie, ale hlavně z pohledu praxe. Nabyté znalosti si ověříte poslední den na praktických příkladech nejčastěji se v praxi opakujících.
Akreditace: MV - AK - PV-191 - 2024; Správa majetku z pohledu naplňování principů 3E včetně praktických příkladů (webinář) Cíl semináře V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, zejména kontrolními mechanismy, které jsou nástrojem pro aplikaci principů 3E
Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru.
Akreditace: MV - AK - PV-815 - 2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář) Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti vymáhání pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb.
Akreditace: MV - AK - PV-191 - 2024; Správa majetku z pohledu naplňování principů 3E včetně praktických příkladů (webinář) Cíl semináře V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, zejména kontrolními mechanismy, které jsou nástrojem pro aplikaci principů 3E
Akreditace: MV - AK - PV-815 - 2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář) Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti vymáhání pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb.
Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat. Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro firemní plánování či finanční analýzu.
Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím. Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe.
Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím. Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe.
Anotace a obsah 1) Na úvod a zamyšlení * Právní jistota vs daňová výhodnost anebo něco za něco aneb zvýšení právní jistoty se může daňově prodražit 2) Právní úprava * Právní předpisy související s nájmem aneb nevystačím jen s Občanským zákoníkem 3) Drobnosti, které m
Anotace a obsah 1) Na úvod a zamyšlení * Právní jistota vs daňová výhodnost anebo něco za něco aneb zvýšení právní jistoty se může daňově prodražit 2) Právní úprava * Právní předpisy související s nájmem aneb nevystačím jen s Občanským zákoníkem 3) Drobnosti, které m
Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je a co není daňovým nákladem a jak promítnout tyto skutečnosti v daňovém přiznání.
• účetní a daňové vymezení nákladů a výnosů a jejich vzájemná vazba (souvislost výdajů/nákladů s příjmy/výnosy, rozdíl v účetním a daňovém pojetí),
• charakteristika výnosů z pohledu daní (příklady výnosů, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny), způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně),
• daňové a nedaňové náklady (základní podmínky pro vznik daňového nákladu, příklady daňové režimu některých nákladů s upozorněním na rozdíly mezi účetnictvím a daněmi),
• úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech).
Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Obsah kurzu/školení
• účetní a daňové vymezení nákladů a výnosů a jejich vzájemná vazba (souvislost výdajů/nákladů s příjmy/výnosy, rozdíl v účetním a daňovém pojetí),
• charakteristika výnosů z pohledu daní (příklady výnosů, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny), způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně),
• daňové a nedaňové náklady (základní podmínky pro vznik daňového nákladu, příklady daňové režimu některých nákladů s upozorněním na rozdíly mezi účetnictvím a daněmi),
• úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech).
Cíl školení / poznámka ke kurzu
V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový včetně příkladů k probírané problematice.
Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny novinky a pro rok 2020 ve srovnání s předchozím stavem (v návaznosti na vývoj legislativy). V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice.
Informace o rekvalifikaci
Tento kurz není rekvalifikační
Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů Seznam kurzů & jednotlivých termínů
[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. *
• účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím, • problematika spojených osob, • náklady, které se neuznávají za daňové, • daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem, • výnosy, které se nezdaňují, • analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů, • nejčastější účetní a daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů – například účtování daní, oprav, technického zhodnocení, mank a škod, sankcí apod.), • aktuální změny.
Odpovědi na dotazy, diskuse.
15. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 2401120 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 240112A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240112B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240112C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. *
• účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím, • problematika spojených osob, • náklady, které se neuznávají za daňové, • daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem, • výnosy, které se nezdaňují, • analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů, • nejčastější účetní a daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů – například účtování daní, oprav, technického zhodnocení, mank a škod, sankcí apod.), • aktuální změny.
Odpovědi na dotazy, diskuse.
15. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 24A1120 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A112A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A112B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A112C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.