Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi.
Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing.
Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing.
Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat.
Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Server
Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy (DPH, DzPO, DzFO). Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informacemi a pokyny ministerstva financí.
Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy (DPH, DzPO, DzFO). Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informacemi a pokyny ministerstva financí.
Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách od 1.
Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách od 1.
Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů právnických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024.
Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů právnických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024.
Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů fyzických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024.
Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů fyzických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024.
COBIT® je rámec pro řízení informací a technologií (I&T), které zajišťují dosahování podnikových cílů. Tento základní kurz je určen pro současné držitele certifikátu COBIT 5 Foundation, stejně jako pro ty, kteří mají zájem o získání nejnovějšího certifikátu nadace.
Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Server
Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat.
Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - Tento kurz je určen pro pokročilé analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Server
Cyklus seminářů je určen zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.
Přednáší ...
Ing. Václav Benda lektor a specialista na DPH Ing. Ivana Pilařová daňová poradkyně a auditorka, zkušební komisařka KDP ČR Ing. Ivo Šulc daňový poradce Ing. Václav Zíka MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování Ing. Marie Hajšmanová znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o. Bc. Marta Šťastná daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních za rok 2018“ Ing. Jana Procházková metodička majetkových daní, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka KDP ČR
Program kurzu, obsah studia ...
1. seminář: 13. 5. 2019; 9:00–13:30 • Daň z příjmů právnických osob pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Ivana Pilařová Novinky v zákoně o daních z příjmů (dále jen DP) s účinností od 1. 1. 2019 a ve vazbě na daňový balíček 2019 • aktuální závěry KOOV vztahující se k zákonu o DP • návaznosti účetního výsledku hospodaření na zákon o DP • transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně • výběr komplikovaných případů daňově účinných a daňově neúčinných nákladů • odčitatelné položky od základu daně. 2. seminář: 13. 5. 2019; 14:00–17:30 • Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Václav Zíka Aplikace výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z příjmů • daňové rezidentství • daňově transparentní entity • zdroj příjmů • stálá provozovna • dividendy, úroky a licenční poplatky • kontext pravidel EU • dopady projektu BEPS do smluv o zamezení dvojímu zdanění • zajištění daně versus srážková daň.
3. seminář: 14. 5. 2019; 9:00–18:00 • Daň z přidané hodnoty – komplexní pohled
• Ing. Václav Benda
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách zákona o DPH pro rok 2019 a ve vazbě na daňový balíček 2019,
• změny ve vymezení základních pojmů, včetně nové definice dotace k ceně,
• praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,
• místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
• uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
• vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019,
• základ daně, výpočet daně, opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
• sazby daně a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věci,
• změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2019,
• režim přenesení daňové povinnosti a změny pro rok 2019,
• správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019,
• aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019. 4. seminář: 15. 5. 2019; 9:00–13:00 • Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2019 – komplexní pohled • Bc. Marta Šťastná Aktuální stav legislativy • nové závěry Koordinačních výborů • předmět daně • osvobození od daně • jednotlivé dílčí základy daně • daňová evidence • paušální uplatnění výdajů a jejich omezení • příjmy ze spoluvlastnictví • solidární zvýšení daně • uplatnění daňového zvýhodnění na děti • slevy na dani • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • dotace • úmrtí poplatníka • povinnost podat daňové přiznání • oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob.
5. seminář: 15. 5. 2019; 13:45–17:00 • Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Ivo Šulc Komplexní pohled se zaměřuje na: Principy uplatňování zákona o spotřebních a energetických (ekologických) daních • vznik daňové povinnosti • vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň • osvobození od těchto daní a správu daně • prokazování zdanění vybraných výrobků. 6. seminář: 16. 5. 2019; 9:00–17:00 • Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Jana Procházková Daň z nemovitých věcí aktuálně: Obsahem I. části semináře bude komentář ke stěžejním ustanovením zákona o dani z nemovitých věcí s výkladem vybraných stanovisek GFŘ, dopadajících ve zdaňovacím období r. 2019 zejména na:
• daň z pozemků (vymezení předmětu daně),
• daň ze staveb a jednotek (vymezení předmětu daně),
• vybraná osvobození od daně,
• základ a sazbu daně, tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí. Součástí semináře bude také komplexní příklad k dani z nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně: Obsahem II. části semináře bude výklad vybraných ustanovení zákonného opatření Senátu včetně vybraných stanovisek GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí a komentáře k určení směrné hodnoty se zaměřením na vybraná ustanovení vymezující:
• předmět daně z nabytí nemovitých věcí,
• osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí,
• základ daně včetně definování nabývací hodnoty,
• určení směrné hodnoty,
• správu daně. Součástí semináře bude také komplexní příklad k dani z nabytí nemovitých věcí. 7. seminář: 17. 5. 2019; 8:30–12:30 • Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Marie Hajšmanová Přehled příjmů zdaňovaných daní ze závislé činnosti • co není předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (chyby v cestovních náhradách) • osvobozené příjmy a časté chyby v nich (ubytování zaměstnance, benefity) • výpočet záloh na daň • srážková daň • problematika výpočtu u daňových nerezidentů • provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (včetně podmínek jeho provedení a zpětného učinění prohlášení poplatníka k dani) • seznámení s tiskopisy týkajícími se daně ze závislé činnosti (zálohové i srážkové) • slevy na dani (invalidita, školkovné) • nezdanitelné částky • daňové zvýhodnění (včetně střídavé péče) • prokazování nároků na slevy, nezdanitelné částky a daňové zvýhodnění u zaměstnavatele • opravy chyb • časté chyby ve zdaňování závislé činnosti – vazba na rozsudky Nejvyššího správního soudu.
Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...
Na jednotlivé semináře můžete vyslat jiné zaměstnance z jedné společnosti (jedno IČ).
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Obsah kurzu/školení
1. seminář: 13. 5. 2019; 9:00–13:30 • Daň z příjmů právnických osob pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Ivana Pilařová Novinky v zákoně o daních z příjmů (dále jen DP) s účinností od 1. 1. 2019 a ve vazbě na daňový balíček 2019 • aktuální závěry KOOV vztahující se k zákonu o DP • návaznosti účetního výsledku hospodaření na zákon o DP • transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně • výběr komplikovaných případů daňově účinných a daňově neúčinných nákladů • odčitatelné položky od základu daně. 2. seminář: 13. 5. 2019; 14:00–17:30 • Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Václav Zíka Aplikace výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z příjmů • daňové rezidentství • daňově transparentní entity • zdroj příjmů • stálá provozovna • dividendy, úroky a licenční poplatky • kontext pravidel EU • dopady projektu BEPS do smluv o zamezení dvojímu zdanění • zajištění daně versus srážková daň.
3. seminář: 14. 5. 2019; 9:00–18:00 • Daň z přidané hodnoty – komplexní pohled
• Ing. Václav Benda
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách zákona o DPH pro rok 2019 a ve vazbě na daňový balíček 2019,
• změny ve vymezení základních pojmů, včetně nové definice dotace k ceně,
• praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,
• místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
• uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
• vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019,
• základ daně, výpočet daně, opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
• sazby daně a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věci,
• změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2019,
• režim přenesení daňové povinnosti a změny pro rok 2019,
• správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019,
• aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019. 4. seminář: 15. 5. 2019; 9:00–13:00 • Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2019 – komplexní pohled • Bc. Marta Šťastná Aktuální stav legislativy • nové závěry Koordinačních výborů • předmět daně • osvobození od daně • jednotlivé dílčí základy daně • daňová evidence • paušální uplatnění výdajů a jejich omezení • příjmy ze spoluvlastnictví • solidární zvýšení daně • uplatnění daňového zvýhodnění na děti • slevy na dani • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • dotace • úmrtí poplatníka • povinnost podat daňové přiznání • oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob.
5. seminář: 15. 5. 2019; 13:45–17:00 • Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Ivo Šulc Komplexní pohled se zaměřuje na: Principy uplatňování zákona o spotřebních a energetických (ekologických) daních • vznik daňové povinnosti • vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň • osvobození od těchto daní a správu daně • prokazování zdanění vybraných výrobků. 6. seminář: 16. 5. 2019; 9:00–17:00 • Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Jana Procházková Daň z nemovitých věcí aktuálně: Obsahem I. části semináře bude komentář ke stěžejním ustanovením zákona o dani z nemovitých věcí s výkladem vybraných stanovisek GFŘ, dopadajících ve zdaňovacím období r. 2019 zejména na:
• daň z pozemků (vymezení předmětu daně),
• daň ze staveb a jednotek (vymezení předmětu daně),
• vybraná osvobození od daně,
• základ a sazbu daně, tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí. Součástí semináře bude také komplexní příklad k dani z nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně: Obsahem II. části semináře bude výklad vybraných ustanovení zákonného opatření Senátu včetně vybraných stanovisek GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí a komentáře k určení směrné hodnoty se zaměřením na vybraná ustanovení vymezující:
• předmět daně z nabytí nemovitých věcí,
• osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí,
• základ daně včetně definování nabývací hodnoty,
• určení směrné hodnoty,
• správu daně. Součástí semináře bude také komplexní příklad k dani z nabytí nemovitých věcí. 7. seminář: 17. 5. 2019; 8:30–12:30 • Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 – komplexní pohled • Ing. Marie Hajšmanová Přehled příjmů zdaňovaných daní ze závislé činnosti • co není předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (chyby v cestovních náhradách) • osvobozené příjmy a časté chyby v nich (ubytování zaměstnance, benefity) • výpočet záloh na daň • srážková daň • problematika výpočtu u daňových nerezidentů • provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (včetně podmínek jeho provedení a zpětného učinění prohlášení poplatníka k dani) • seznámení s tiskopisy týkajícími se daně ze závislé činnosti (zálohové i srážkové) • slevy na dani (invalidita, školkovné) • nezdanitelné částky • daňové zvýhodnění (včetně střídavé péče) • prokazování nároků na slevy, nezdanitelné částky a daňové zvýhodnění u zaměstnavatele • opravy chyb • časté chyby ve zdaňování závislé činnosti – vazba na rozsudky Nejvyššího správního soudu.
Cíl školení
Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy. Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě.
Informace o rekvalifikaci
Tento kurz není rekvalifikační
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2019 Seznam kurzů & jednotlivých termínů
[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy (DPH, DzPO, DzFO).
Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informacemi a pokyny ministerstva financí. *
1. seminář: 21. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Václav Benda Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2023 a 2024 • vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku • vymezení místa plnění při poskytování služeb • zvláštní režim jednoho správního místa • jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery) • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku • vystavování daňových dokladů • stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů • sazby daně • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu • pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží • uplatňování nároku na odpočet daně, včteně snížení odpočtu daně při zrušení registrace • zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2024 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění • správa DPH v tuzemsku • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení.
2. seminář: 22. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Jiří Nesrovnal • aktuální daňové změny schválené v roce 2023 a 2024, • vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO, • daňový úsporný balíček (změny sazby, změny v zaměstnaneckých benefitech, funkční měna, změny v dohodách o provedení práce, nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, limitace vstupní ceny aut) • nový výkladový pokyn k ZDP D-59, • vybrané daňové aspekty agrese Ruska na Ukrajinu.
3. seminář: 23. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. • aktuální stav legislativy • zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024, • rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů • příjmy vyňaté z předmětu daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …
21. – 23. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 2403220 - 7 470 Kč + DPH Základní cena, kód: 240322A - 14 193 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240322B - 20 169 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240322C - 25 398 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy (DPH, DzPO, DzFO).
Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informacemi a pokyny ministerstva financí. *
1. seminář: 21. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Václav Benda Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2023 a 2024 • vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku • vymezení místa plnění při poskytování služeb • zvláštní režim jednoho správního místa • jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery) • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku • vystavování daňových dokladů • stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů • sazby daně • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu • pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží • uplatňování nároku na odpočet daně, včteně snížení odpočtu daně při zrušení registrace • zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2024 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění • správa DPH v tuzemsku • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení.
2. seminář: 22. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Jiří Nesrovnal • aktuální daňové změny schválené v roce 2023 a 2024, • vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO, • daňový úsporný balíček (změny sazby, změny v zaměstnaneckých benefitech, funkční měna, změny v dohodách o provedení práce, nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, limitace vstupní ceny aut) • nový výkladový pokyn k ZDP D-59, • vybrané daňové aspekty agrese Ruska na Ukrajinu.
3. seminář: 23. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. • aktuální stav legislativy • zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024, • rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů • příjmy vyňaté z předmětu daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …
21. – 23. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 24A3220 - 7 470 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A322A - 14 193 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A322B - 20 169 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A322C - 25 398 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
[PODOBNÝ KURZ] Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách od 1. 1. 2024. *
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2022 a 2023, • sazby daně se zaměřením na změny od 1. 1. 2024, – osvobození od daně při dodání knih a brožur od 1. 1. 2024, • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, • uplatňování nároku na odpočet daně, – omezení odpočtu daně při pořízení luxusního osobního automobilu od 1. 1. 2024, • správa DPH v tuzemsku, • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení. – evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024.
Odpovědi na dotazy.
21. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 2403250 - 2 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 240325A - 5 681 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240325B - 8 073 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240325C - 10 166 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
[PODOBNÝ KURZ] Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách od 1. 1. 2024. *
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2022 a 2023, • sazby daně se zaměřením na změny od 1. 1. 2024, – osvobození od daně při dodání knih a brožur od 1. 1. 2024, • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, • uplatňování nároku na odpočet daně, – omezení odpočtu daně při pořízení luxusního osobního automobilu od 1. 1. 2024, • správa DPH v tuzemsku, • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení. – evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024.
Odpovědi na dotazy.
21. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 24A3250 - 2 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A325A - 5 681 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A325B - 8 073 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A325C - 10 166 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
[PODOBNÝ KURZ] Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů právnických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024. *
• aktuální daňové změny schválené v roce 2023 a 2024, • vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO, • daňový balíček – zákon č. 366/2022 Sb. (změny v paušální dani, změny limitů pro podávání přiznání, technické zhodnocení nemovité kulturní památky a další témata), • válečná daň (Winfall Tax), • nový výkladový pokyn k ZDP D-59, • vybrané daňové aspekty agrese Ruska na Ukrajinu.
Odpovědi na dotazy.
22. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 2403240 - 2 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 240324A - 5 681 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240324B - 8 073 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240324C - 10 166 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
[PODOBNÝ KURZ] Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů právnických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024. *
• aktuální daňové změny schválené v roce 2023 a 2024, • vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO, • daňový balíček – zákon č. 366/2022 Sb. (změny v paušální dani, změny limitů pro podávání přiznání, technické zhodnocení nemovité kulturní památky a další témata), • válečná daň (Winfall Tax), • nový výkladový pokyn k ZDP D-59, • vybrané daňové aspekty agrese Ruska na Ukrajinu.
Odpovědi na dotazy.
22. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 24A3240 - 2 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A324A - 5 681 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A324B - 8 073 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A324C - 10 166 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
[PODOBNÝ KURZ] Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů fyzických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024. *
• aktuální stav legislativy, • rozsah daňové povinnosti rezidenti x nerezidenti, • předmět daně, • osvobození bezúplatných příjmů, • prodej nemovitostí – splnění podmínek pro osvobození příjmů, • prodej movitých věcí x samostatná činnost, • příjmy ze samostatné činnosti – daňová evidence, • výdaje, • podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocením uplatnění odpisů, škody na majetku, • rozdělení příjmů ze samostatné činnosti na spolupracující osobu, • operace s pohledávkami, • zdanění příjmů z nájmu, • uplatnění výdajů, • příjmy ze spoluvlastnictví, • příjmy z příležitostných činností, • přepočet zahraniční měny, směna peněz, • příjmy ze zahraničí a samostatný základ daně, • příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí v daňovém přiznání, • odpočty od základu daně, dary, odpočty na bytovou potřebu, slevy na dani, • daňové zvýhodnění, • daňové přiznání – lhůty pro podání, způsob podání, kdo nemusí podávat, daňové přiznání poplatníka v paušálním režimu při nesplnění podmínek pro paušální daň, • zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF, • oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob.
Odpovědi na dotazy.
23. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 2403230 - 2 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 240323A - 5 681 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240323B - 8 073 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240323C - 10 166 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
[PODOBNÝ KURZ] Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů fyzických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024. *
• aktuální stav legislativy, • rozsah daňové povinnosti rezidenti x nerezidenti, • předmět daně, • osvobození bezúplatných příjmů, • prodej nemovitostí – splnění podmínek pro osvobození příjmů, • prodej movitých věcí x samostatná činnost, • příjmy ze samostatné činnosti – daňová evidence, • výdaje, • podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocením uplatnění odpisů, škody na majetku, • rozdělení příjmů ze samostatné činnosti na spolupracující osobu, • operace s pohledávkami, • zdanění příjmů z nájmu, • uplatnění výdajů, • příjmy ze spoluvlastnictví, • příjmy z příležitostných činností, • přepočet zahraniční měny, směna peněz, • příjmy ze zahraničí a samostatný základ daně, • příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí v daňovém přiznání, • odpočty od základu daně, dary, odpočty na bytovou potřebu, slevy na dani, • daňové zvýhodnění, • daňové přiznání – lhůty pro podání, způsob podání, kdo nemusí podávat, daňové přiznání poplatníka v paušálním režimu při nesplnění podmínek pro paušální daň, • zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF, • oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob.
Odpovědi na dotazy.
23. 5. 2024; 9:00–16:00
- - - - - kód: 24A3230 - 2 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A323A - 5 681 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A323B - 8 073 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A323C - 10 166 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.